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    制度

    最新費用報銷管理制度

    時間:2024-09-08 03:11:37 制度

    最新費用報銷管理制度(通用9篇)

      在日新月異的現代社會中,制度起到的作用越來越大,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家收集的最新費用報銷管理制度,歡迎大家分享。

    最新費用報銷管理制度(通用9篇)

      最新費用報銷管理制度 篇1

      第一章 總則

      第一條 制定目的

      為了嚴格公司的費用報銷管理,規范費用報銷的程序及規定,加強費用開支控制,提高經濟效益,制定本辦法。

      第二條 適用范圍

      公司所有部門及全體員工。

      第二章 管理職責

      第三條 管理部

      負責管理辦法的制定,費用使用的監督管理,對超費用標準的部門和個人進行處罰。

      第四條 財務部

      負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

      第五條 各部門

      負責本部門費用開支的.管理和標準的控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

      第六條 公司領導

      1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

      2、總經理負責公司費用報銷的審批。

      第三章 差旅費報銷

      第七條 出差申請

      1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

      2、填好“出差申請單”后,報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

      3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

      第八條 出差核準權限:

      1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準;

      2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經理核準;

      3、員工出差天數超過7天的,由總經理批準;

      4、部長以上管理人員出差由總經理批準。

      第九條 借款

      1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

      2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

      3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后,經財務部長簽字后,方予借支;

      4、前次借支未清者,不得再借款。

      最新費用報銷管理制度 篇2

      一、目的

      為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于市場部及其它相關部門。

      三、出差管理

      1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

      2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

      四、差旅費

      差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的`必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

      1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

      2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

      3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

      4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

      5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

      6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

      7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

      五、備用金管理

      1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

      2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

      3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

      六、報銷管理

      1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

      2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

      3、單據報銷規定填寫和粘貼方法:

      差旅費報銷單

      a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

      b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

      費用報銷單

      a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

      b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

      c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

      此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

      最新費用報銷管理制度 篇3

      第一章總則

      第一條為了規范公司財務會計行為,更好地發揮財務監督職能,達到強化內部財務管理,加強成本費用控制,保證資金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節約、有效,使財務會計工作更好地服務于公司管理,依據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的有關規定,結合公司具體情況制定本辦法。

      第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。

      第三條發生各類費用、支出事項,應當及時辦理會計手續,取得或填制真實、合法、完整的原始憑證,并及時送交財務部。

      第二章費用報銷、支出審批人員和審批權限

      第四條公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報總經理批準后才能辦理或執行。超過部門預算范圍內的費用、支出,財務部門有權拒絕辦理,且超出部份的費用由支費個人自理。

      第三章費用報銷、支出審批程序

      第五條經濟合同付款審批程序。

      簽定經濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限,分月向財務部報送預算,并由分管業務負責人和財務負責人審查,總經理批準后,財務部安排資金,有計劃分步驟地支付各類經濟合同款項。

      (一)在預算內,根據合同履行情況,需付款時,由經辦人員如實填制“公司合同付款申請書”,并附上與之相關的合同、驗收等相關資料,分別送業務部門負責人和業務主管副總審核,并簽署意見;

      (二)將業務部門和主管副總核準同意支付的“公司合同付款申請書”送財務部審核,財務部應對照合同資料審核后簽署同意付款意見,然后將上述文件連同對方出具的本次付款的有效正式發票一并報總經理審批;

      (三)經總經理審批后,由財務部相關人員填制記帳憑證、出納人員根據審核無誤的記帳憑證在5個工作日內付款。

      第六條日常費用的報銷審批程序及有關規定。

      各部門按核定的年度預算分解報月預算,經審核后所發生的各項費用應在預算內控制使用。

      一、審批程序

      (一)部門確認——費用報銷時,各部門按規定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等,在報銷業務招待費時還應同時填寫“業務招待費說明表”,由部門負責人對費用發生的真實性確認簽字后送財務部;

      (二)財務部初審——重點審核在預算范圍內開支的票據的合法性、有效性和核準報銷金額的準確性,并簽字確認;

      (三)公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經理審核批準;

      (四)將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據審核無誤的記帳憑證付款。

      二、有關規定

      (一)費用發生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據;

      1、規定稅務監章的有效發票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全,大小寫要相符,并加蓋財務專用章或發票專用章,并注意印制發票的有效時效。例:針對2004年,取得發票時的前3年,即發票右上角編號下分別應標有稅字(02)或(03)或(04)字樣的,為印制發票的有效時效。

      2、規定稅務監章的定額發票要同時加蓋使用單位財務專用章或發票專用章,白條和無財政監章的收據不作為報銷依據,否則財務初審時即剔除。

      (二)原則上當月發生的費用當月在預算內報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用,必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續,否則不納入當月預算處理。

      (三)員工因公借款且在借款期發生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。

      (四)日常費用的報賬收單時間:

      1、除特定時期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報帳收單時間。

      2、每年1月、7月為財務中報、年報編制時間,當月1日至10日原則上不辦理報帳收單手續,其他月份的1日至5日為月報編制時間,原則上不辦理報帳收單手續。

      第七條工資費用的審批程序。

      (一)員工工資的發放時間定于次月8日(遇節假日提前),各部門負責收集當月各部門員工“工資變動情況表”、“出勤情況統計表”、“代扣保險費明細表”報送財務部;

      (二)財務部將復核無誤的工資表送總經理審核;

      (三)根據核準發放的工資額撥款到銀行開設的工資專戶。

      第八條員工個人因公借款審批程序

      (一)借款人填制借款申請單,參照第六條的費用報銷審批程序進行審批;

      (二)借款申請單送財務部經理復核。如果借款人的以前欠款已清償完畢,準予借款,堅持“前不清,后不借”。

      (三)財務部記帳人員記帳,出納人員根據借款人簽收的記帳憑證和經核準的借款申請單支款;

      (四)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內報帳并結清余款;其他借款人在業務完畢后的三日內了清借款。

      第四章具體費用報銷細則

      第九條業務招待費報銷規定

      規定標準:公司總經理業務招待費每月不超過8000元,公司副總經理業務招待費每月不超過3000元,技術總監、部門經理業務招待費為每月不超過1000元,全部招待費憑票報銷。

      要求:

      (一)在預算范圍內的業務應酬活動應本著節約、實事求是的原則進行,各部門有列支權,無隨意開支權。經公司審定的`各部門業務招待費的開支額度按部門歸屬總經理統一掌握、統一審批。根據工作需要確需超支的,應先報總經理批準,總經理超支時應先報董事長批準。

      (二)各部門正、副經理有業務招待費使用資格,其他人員一律不得隨意發生業務招待費。各部門在發生業務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執行,并須事前向總經理請示,說明理由,經批準后方可辦理,具體執行中以總經理在報銷憑證上簽字批準為準。

      (三)在業務發生后一周內應填寫“業務招待費說明表”,注明被請客戶名稱、人數,事由及應酬方式、金額等,并填寫“費用報銷支款單”附上相應發票,按照第六條日常費用報銷程序的要求進行報銷。“業務招待費說明表”,統一由財務部存檔,僅供內部審查不對外使用。

      (四)公司財務部對各部門的業務招待費開支實施適時控制,并建立預警制度,對費用的不正常執行予以適時警告,對超預算開支適時予以終止執行。財務部就各部門業務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報,以形成互相督促,鼓勵節約的風氣。

      第十條通訊費報銷規定

      公司手機費用是公司為從事經營管理及業務活動中必須采取通訊等手段開展業務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經部門領導確定并報總經理批準后方可發放該補貼。

      (一)在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工,必須做到平時8:00—23:00開機,節假日9:00—22:00開機。

      (二)公司總經理:手機費每月定額600元(憑票報銷)。

      (三)公司副總經理、技術總監:手機費每月定額500元(憑票報銷)。

      (四)部門經理及公司核定的市場及市場服務保障崗位人員手機費每月定額200元(憑票報銷)。

      (五)公司主要負責對外工作聯系的管理人員手機費每月定額100元(憑票報銷)。

      (六)公司其他職員(不含試用期):手機費每月定額50元(憑票報銷)。

      (七)凡在公司報銷手機費的員工出差,不再報銷異地長話費。出差超過15天者,根據實際情況經部門負責人同意并報總經理審批同意后可報銷超定額部分。

      (八)公司各部門確因業務需要,致使部份職員手機費用超標時,由使用人以書面形式詳細說明事由,經部門負責人核準并報總經理批準后,可在該部門當月手機預算費用內調劑報銷,但不得超過部門該項預算總額。

      第十一條差旅費報銷規定

      凡出差須經總經理批準,差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。

      (一)公司員工出差借款,經批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括:出差事由、地點、時間、發生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的,應事先征得本部門分管副總同意,再報總經理批準。

      (二)部門經理級及以上干部乘坐飛機須經批準。

      (三)部門級以下員工出差,乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的,原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經公司領導批準后可乘坐飛機。

      (四)差旅費報銷額度如下:

      (1)總經理出差住宿標準不作限制。副總經理、技術總監出差住宿標準不超過300元/天。因公發生費用實報實銷。

      (2)部門經理級出差,每日住宿費標準不超過200元,交通費本著節約原則實報實銷,出差補貼每天50元,在外發生的業務招待費需填寫“業務招待費說明表”,按照第六條日常費用報銷程序的要求報銷。

      (3)部門經理級以下干部出差,每日住宿標準不超過150元,每日交通費及伙食補貼50元,不再報銷市內交通費。如發生招待費用需事先征得部門負責人同意,報銷時需填寫“業務招待費說明表”,金額超過500元者報總經理審批。

      (4)差旅費報銷應填寫“差旅費報銷單”,注明出差地點、事由、起止日期、往返天數、附件張數并計算金額,住宿費須憑發票和電腦清單在規定的限額內報銷,經相關負責人審批后,按第六條規定報銷。如出差人員的報銷內容與出差申請表不符,又未在報銷單上加以說明,任何一級審核人員均可提出拒絕報銷。

      (五)市內交通費一般情況不予報銷,若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經理同意事后方可報銷出租車費。各部門的市內交通費按月實行總額控制,各部門每月定額200元。

      市場人員可憑票報銷月票,每月定額50元/人。

      第十二條辦公費用報銷規定

      (一)辦公用品費用包括文件夾、筆等辦公文具,總經費按每人每月10元計算,由辦公室統一購買,按需領取。

      (二)紙張、磁盤、墨盒等計算機復印機耗材,其他辦公設備的維修、保養費用等,總經費按每人每月15元計算。

      (三)辦公用品中的低值易耗品由專人負責保管、領用、登記,并建立相應的實物臺帳,

      (四)公司對外的郵寄、傳真由辦公室統一指定專人辦理,在各部門辦公費用預算內支出。

      (五)各部門購買的專業書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續后憑“資料入庫單”方可報銷。

      (六)所購辦公用品由辦公室統一保管,定期核對,作到帳帳、帳實相符。

      第十三條公司辦公場地所發生的租賃費、水電費、維修費、清潔費、綠化費、消防費等由公司辦公室統一管理,辦公室按合同、協議據實報銷。

      第十四條汽車使用費:實行按規定標準包干使用的原則。

      規定標準:總經理2000元/月;副總經理、技術總監、部門負責人1000元/月。

      (一)汽車包干使用費含汽油費、停車費、洗車費、過路費、保險費、修理費。

      (二)汽車包干使用費的報銷,原則上當月發生當月報銷,按照第六條日常費用報銷程序的要求辦理。

      (三)汽車使用費按規定的標準當月上限控制,超支自理,余額可結轉至次月累計繼續使用。

      (四)自駕車因公長途出差須經總經理批準。所發生的汽車費報銷時憑經總經理批準的“出差申請表”可實報實銷。成都周邊地區出差發生的汽車費用則在汽車包干使用費標準內報銷。

      最新費用報銷管理制度 篇4

      第一部分總則

      第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

      第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

      第三條本制度適用公司全體員工。

      第二部分借支管理規定及借支流程

      第一條借款管理規定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

      (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

      (三)借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準;

      (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

      第二條借款流程

      (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

      (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批。

      (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

      第三部分日常費用報銷制度及流程

      第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

      第二條費用報銷的一般規定

      (一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

      (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

      (三)按規定的審批程序報批。

      (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

      第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批→到出納處報銷。

      第四條差旅費報銷制度及流程。

      (一)費用標準:

      交通工具:根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

      住宿標準:根據當地消費標準情況具體而定;

      出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

      (二)費用標準的補充說明:

      1.住宿費報銷時必須提供住宿發票。

      2.實際出差天數的'計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。

      3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

      4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

      (三)報銷流程

      1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批。

      2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

      3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,總經理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

      第五條電話費報銷制度及流程

      (一)費用標準

      1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

      2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。

      (二)報銷流程

      1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執行。

      2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

      3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

      4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

      5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

      第六條交通費報銷制度及流程

      (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規定。

      (二)報銷流程

      1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據、出租車票據),在車票背面簽經辦人名字,并由部門經理簽字確認,按規定填好報銷單。

      2.審批:按日常費用審批程序審批。

      3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

      第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

      (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

      (二)報銷流程

      1.購置申請:首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數辦公用品由需求人提出,部門經理批準。

      2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

      第四部分附則

      第一條本辦法中未做出規定的,按照公司的有關規定辦理。

      第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

      第三條本辦法自2012年6月1日執行。

      最新費用報銷管理制度 篇5

      為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察,提高我校職工的業務能力和教學水平,拓寬教職工學習渠道,對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工,將參照以下標準給予報銷費用:

      1、往返路費

      市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

      湖南省內憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

      湖南省外優先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領導因時間關系可以選擇飛機出行(標準為經濟艙),若超出部分則由個人承當。

      2、餐費補足

      湖南省內為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。

      3、出差補助

      市內出差不補助;

      省內出差補助為60元/人/天;

      省外出差補助為80元/人/天。

      4、住宿

      市內原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執行;

      省內的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

      省外的`原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

      未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

      最新費用報銷管理制度 篇6

      如何管理好企業的“錢袋子”,是企業持續經營的重點。現在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。

      1、費用報銷流程

      費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)———公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

      2、費用單據要求

      為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

      3、單據整理要求

      報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面,并在附件中寫明所附單據的`張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。

      4、預借款的操作要求

      公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

      5、報銷金額審批規定

      公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。

      6、報銷或單據傳遞時效要求

      財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。

      7、費用報銷的其他規定

      公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。

      公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。

      最新費用報銷管理制度 篇7

      一、目的

      為了加強公司的財務管理工作,控制費用,提高效率,統一各部門的報銷程序及規定,保證財務支出審核審批管理健康、及時、有序地運行,根據國家有關法律、法規,現結合公司具體情況,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本規定適用于xx限公司全體員工。

      三、權責

      各部門執行本規定,具體費用報銷申請核定工作及報賬結算工作;相關部門主管、經理、總經理、董事長負責報銷事項及費用的核準;財務部負責費用的核對、報銷等具體工作(財務部在執行報銷過程中起監督作用,只對符合有關制度規定、提供完整報銷單據、經授權人核準的開支辦理報銷。費用報銷必須依據合法單據,嚴禁白條、收據報銷)。

      四、報銷的具體要求

      (一)、發票的基本要求

      1、發票必須合法、真實、有效,自20xx年7月1日起,取得的增值稅普通發票(含電子和卷式)應在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統一社會信用代碼(xx),不符合規定的發票,財務部可不予報銷。

      2、發票內容須與實際交易內容完全一致,須開具貨物或商品明細,不得籠統填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。

      3、發票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符,字跡清楚。發現發票有誤,應當退回重開。

      4、要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

      5、無論何種原因遺失原始票據的費用一律不予報銷,一切損失由當事人自行承擔。6、對下列不符合規定的發票(票據),不得作為合法會計憑證,財務部有權拒絕辦理相關報銷手續。

      1)填寫項目不齊全、內容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章;2)發票收據內容涂改;

      3)發票金額、內容填寫有誤的,出具票據不完整;4)一式幾聯的原始票據,報銷聯未復寫;

      (二)、報銷單的填寫要求

      1、必須按報銷費用單的要求填寫相關內容。

      2、報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于那個單位或項目,便于分類核算或轉賬),必要時附清單詳細說明,另報銷招待費(購煙具等)須事先征得單位經理的'批準,否則財務部有權不予報銷,將自行承擔費用,如無法取得發票,經辦人應填寫招待事項證明單,經辦人應填寫招待費事項證明清單,并歸屬那個項目,簽字證明后交單位經理審核后交財務部方能取得報銷款。

      3、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫。

      4、財務在審核時按相關制度有權去除不符合要求的票據(如白條、不符合要求的發票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過報銷金融時,應退回經辦人重填或按申報金額報銷。

      (三)、其他報銷附件要求

      1、除發票外,其他附件必須合法、合規,有關責任人的簽字審批。

      (四)、報銷的時效要求

      1、當月費用必須在次月10日前報銷,節假日順延;2、每月1-10日各部門收集本部門報銷單據統一交到財務部;3、財務部審核單據并在付款日前制作相關付款憑證;

      4、財務部出納在規定日期通過現金或網銀轉賬到報銷人的銀行賬戶;

      5、費用報銷應嚴格按報銷時間規定辦理,不得延遲,否則財務部不予辦理。

      (五)、報銷審批付款流程要求

      1、經辦人:根據本單位實際業務需要,在費用事項發生后,按照報銷流程管理要求分類黏貼原始憑證,填寫報銷單,交部門負責人審核。經辦人對其發生費用的真實、合法、合理、完整性負責,嚴整虛報、假公濟私。

      2、部門負責人:按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任;部門責任人可以根據事項、金額的重要性,讓部門業務主管先行審核簽字,并落實責任。對審核不通過的予以退回。

      3、財務部負責人:財務部門負責人對報銷憑證的相關內容,根據財務制度要求、標準進行審核;并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報銷中扣回相關借款;根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規性負責審核簽字,對審核不通過的予以退回。

      4、單位經理、公司總經理:對授權范圍內所有費用予以審批、并對費用的真實性、合理性承擔責任;對審批、審核不同過予以退回。經理、總經理的費用,由財務部審核后,交由董事長審批。

      5、董事長公司相關規定或授權,對費用具有最終審批權,并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規性承擔責任。董事長的費用有財務部審核。

      6、出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復核,復核金額(付款金額)只能小于等于報銷人申報金額,對復核金額大于申報金額的,予以退回給經辦人重新辦理(或按申報金額辦理)。報銷費用沖抵借款部分,出納應開具收據;收回多余的現金,收據中的一聯應作為憑證附件。

      7、審批流程簡表

      報銷人員貼票填單(報銷單)→本人及部門管理人員簽字→交財務審核票據的合法及核對數據→交公司主管簽名→退回財務部→出納處領款

      五、注意事項

      1、財務部票據審核人員在經行票據審核的過程中,如對相關票據有疑問,可詢問報銷人員,報銷人員要對有疑問的地方做出相應合理的解釋,如解釋的原因不被接受,則相應的費用將不予報銷。

      2、費用報銷人員應對所報銷的單據和金額負完全的責任,嚴禁虛報、多報、假報。經查核屬虛假憑證,此筆費用不予報銷。

      3、財務人員有權對一切報銷單據和所發生的經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核、若違法本制度一律不予報銷。

      4、本制度解釋權歸公司財務部。

      5、本制度經總經理辦公室會議討論通過并由董事長或授權人簽字生效。

      最新費用報銷管理制度 篇8

      一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(除財政局印發的`非營利性單位收款收據外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。

      二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據(除增值稅發票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據張數,做到清晰無誤,不得涂改。

      三、經手人所在部門負責人,核查單據所載內容是否屬實,并簽字確認。

      四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審核,審核其手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據,應予退回。

      五、在財務部負責人審核簽字后,由總經理(或授權副總)簽字批準。

      七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業務(特殊情況除外)。具體時間節點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經總經理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

      八、如總經理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經理回來后給予補簽。

      最新費用報銷管理制度 篇9

      一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的',報銷時須提供現金支付憑證(收款收據、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經理審批)。

      二、所有的現金收入,都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬。現金支付應以合法的原始憑證為依據,并執行票據報銷及審批程序,做到賬款分管。

      三、臨時性小額現金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。

      四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。

      五、控制現金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業務終了前,出納人員應盤點現金,做到賬實相符。

      六、本制度從二0二0年一月一日起執行,執行以后公司如有新的規定另行通知。

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