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    生產經營情況報告

    時間:2024-04-13 11:00:29 進利 報告

    生產經營情況報告(精選10篇)

      在現在社會,報告與我們愈發關系密切,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編幫大家整理的生產經營情況報告(精選10篇),歡迎閱讀與收藏。

    生產經營情況報告(精選10篇)

      生產經營情況報告 1

      (一)基本情況

      我公司濟南華數信息技術有限公司注冊號:xxxxxxxxxx

      成立日期: 20xx-03-01

      法定代表人: xxxxxx

      注冊地址: xxx市xx區xxx路59號中xxx中心4號樓802室

      注冊資金:200萬元

      企業類型: 有限責任公司(自然人投資或控股)

      行業門類: 批發和零售業

      登記機關: 濟南市工商行政管理局高新技術產業開發區分局

      經營范圍:

      許可經營項目:無;

      一般經營項目:計算機硬軟件的開發、銷售、維修;計算機信息系統集成;計算機網絡設備、辦公自動化設備、電力設備、照明設備、建筑機械設備及配件、樓宇自控與非專控監控設備、空調設備、儀器儀表、辦公家具、一類醫療器械的銷售;建筑裝飾工程、建筑智能化工程、網絡工程、綜合布線工程、安防工程、景觀園林工程的咨詢、設計、施工;信息技術咨詢服務;軟件服務外包;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢。

      (二)生產經營核算情況

      1、 我公司今年所做項目主要包括服務器和網絡安全產品的供貨、安裝調試,監控安防工程的設計供貨與施工,辦公設備及耗材的渠道銷售,無線網絡覆蓋的設計與施工,機房裝修及精密空調的銷售等。面向客戶群體遍布各行各業,主要包括銀行、政府機關、事業單位,高校等,交易額都大小不等,最高開票金額達到82萬元,最低也有兩三萬元的合同。相應的開票金額對發票版面提出來新的要求。

      2、我公司主要從事的是現代服務業,提供計算機硬軟件的開發、銷售、維修;計算機信息系統集成;計算機網絡設備、辦公自動化設備、電力設備、照明設備、建筑機械設備及配件、空調設備、儀器儀表、辦公家具、綜合布線工程、安防工程、景觀園林工程的咨詢、設計、施工;信息技術咨詢服務;軟件服務外包;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢等服務。公司擁有一批優秀的業務精英,在業績上不斷取得新的突破。業務上通過簽訂合同-提供服務-開具發票-收回款項的基本業務流程。

      3、公司在上半年業務量達到了240萬元,客戶包括華夏銀行,系統集成公司,汽車4S店、事業單位等,提供項目包括機房設備的安裝調試,安防工程的設計施工,以及一系列的后續服務,繳納稅費兩萬多元,稅務達到百分之一。通過對現有客戶的需要求預測以及對新的客戶的不斷開發,公司預期今年一整年的銷售額能夠突破800萬元,力爭繳納稅費能夠達到十萬元。我公司具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好紀錄,擁有會計一名,出納一名,公司的財務運營情況井井有條。

      (三)增值稅發票需求情況

      我公司于20xx年六月份被認定為一般納稅人,被準許每月購買增值稅專用發票和普通發票共計50份,最高開票限額為一萬元,兩年多來,公司的發展蒸蒸日上,由于業務量的增加,其間又進行了發票的臨時增版和增量,但仍然滿足不了業務需求。

      今年以來經濟形勢好轉,各項事業取得了突破性進展,近期我公司與華夏銀行濟南分行簽訂了322000元的服務器采購合同,與山東有泰信息技術有限公司簽訂了250000元的'防火墻設備采購合同,佳寶乳業監控工程總計120000元,浙江浙大中控信息技術有限公司采購阿爾西精密空調670000元的合同,還未開具發票,下月還將與濟南電視臺簽訂387000元的合同,通過對現有客戶群體的需求分析,以及在不斷開拓市場發掘客戶的努力下,預計本年度的營業額能夠突破800萬元,發票的缺口很大,目前發票的版面數量都跟不上業務需求。

      (四)承諾

      我單位以上報告內容以及提供的其他資料真實、合法、有效。我單位愿承擔與之相關的一切責任。

      生產經營情況報告 2

      一、當前我縣棉紡企業總體情況

      當前,我縣棉紡企業年紡紗能力為220萬紗錠。截止6月底,我縣棉紡企業127家,其中盈利企業16處,保本經營企業的38處,虧損企業的43處。當前,我縣從事混紡的企業效益則相對較好,處于微利狀態。開工企業中,庫存較少的企業能夠保持全天運轉,庫存多的`企業多采取錯峰用電的方式,降低生產成本。總體來看,我縣只有少數企業實現微利經營,多數企業處于保本或虧損狀態。企業生產經營成本分析:目前,21支棉紗價格2.65萬元左右/噸,32支棉紗價格2.75萬元左右/噸,其中進口原棉價格在1.85萬元左右/噸,21支紗的人工工資、電費等生產成本在6000元左右/噸,32支紗的人工工資、電費等生產成本在7000元左右/噸,平均每噸紗虧損在300-1000元左右。停產企業中,環錠紡企業13處,加工能力10.4萬紗錠,占全縣的7.2%;氣流紡企業17處,停車56臺,占全縣氣流紡設備的22.2%。20xx年,整個棉紡產業面臨復雜多變的形勢,宏觀經濟環境不佳,國內消費信心不振,國際歐債危機影響不退,使本來已經從去年開始出現下滑的紡織市場形勢變得更加嚴峻。加上印度、越南等地的低檔紗線價格明顯低于我國,一些外國采購商將低檔紗線和服裝訂單轉移到南亞和東南亞,導致國內從事低檔紡紗和服裝加工的企業訂單減少。對棉花后市的不確定性預期,使得整個紡織鏈條的企業如履薄冰,步履維艱。就目前,還觀察不到導致形勢向好的有利因素,預計下半年尤其是國慶節前這段時間很難有大的好轉。

      二、當前有皮棉庫存的棉紡企業生產經營情況

      甲企業:4月份時庫存皮棉可以用一個月左右,約600噸,經過5、6兩個月份的生產,這部分皮棉已經和陸續購買的皮棉配合使用完畢。目前,生產經營情況不容樂觀,噸紗虧損300到500元,尤其是6月下旬以來銷售非常遲緩,企業即使賠錢銷售也很難找到客戶,紗線庫存逐漸增加,當前在一個月的產量左右,還在合理范圍之內,如果短期銷售情況仍得不到改觀,庫存量將逐步影響企業正常生產經營。目前,21支紗線和32支紗線銷售價格比4月份都下降1000元左右/噸,噸紗加工費用與4月份時基本沒有差別,原料和產品庫存都在一個月的使用量和加工量左右。新疆棉比4月份時價格下降2000元左右/噸,進口棉比4月份時下降1000元左右/噸。上半年銷售收入9000多萬元,比去年同期下降2000多萬元,企業沒有虧損但是利潤十分微薄。

      乙企業:4月份時皮棉庫存300噸左右,目前還有100噸,由于庫存皮棉質量較好,企業正逐步與新購買的低價位皮棉配合使用,以提高產品質量,并不急于加工使用。目前,企業生產經營情況不佳,噸紗虧損500到1000元,但是生產銷售銜接較好,紗線庫存在一周的產量左右,約50多噸,基本能夠做

      到隨產隨銷。與4月份相比,紗線銷售價格每噸下降了1000多元,噸紗加工費用與4月份沒有差別。上半年實現銷售收入3000多萬元,整體處于虧損狀態,與去年同期相比產量有所增加,銷售收入有所下降。

      生產經營情況報告 3

      20xx年5月3日,集團公司對本固公司領導班子進行了調整,根據董事長的要求,本固逐漸恢復生產經營、擴大銷售業務、提升企業管理,于6月底正式恢復了生產運行。經過8個多月的努力,本固整體發展狀況穩步向好,生產經營被動局面正在扭轉。

      全年工作突出重點,緊抓要點。集中精力,加大貨款清欠力度;精細管理,保證機具車輛良好運行;多措并舉,拓展產品供銷渠道;主動作為,努力完善企業各項手續。同時,積極籌措資金,實施了攪拌站筒倉、支架、人工通道、皮帶通廊等附屬設施的防腐工程,重新配套安裝了蒸汽輸送管線設施,檢修了供電線路,利用垃圾發電廠的蒸汽采暖,解決了商砼冬季生產用水和辦公樓采暖問題。此外,改善辦公環境,對辦公樓側門進行了改造,粉刷了內墻,營造了良好的工作環境,企業對外形象明顯改觀。

      取得成績的同時,我們清醒的認識到目前存在的不足和有待改進的方面。目前,商砼銷售競爭激烈,市場份額下降;銷售回款嚴重不足,經營運作非常困難;職工工資(舊欠)拖欠嚴重,影響企業穩定;企業經營管理水平和職工隊伍整體素質仍需提高。針對這些問題,公司及時提出改進措施:

      1、加大清欠力度,必要時運用法律手段。

      2、拓展銷售渠道,規范業務流程管理。

      3、開源節流,在精細化管理上下功夫。

      4、開展多種經營,增加經濟收入。

      縱觀全年工作,我們總結成功的經驗,吸取失敗的教訓。整理歸納為:生產經營所需的各項資質手續齊全,為企業發展奠定堅實基礎;商砼的質量穩定,分量足,才能具備一定的競爭優勢;在商砼供貨及時性、提高服務水平方面仍需繼續努力;深刻吸取銷售回款工作中出現的個別用戶惡意欠款的教訓,規范營銷管理,避免壞賬死賬;充分利用自身的`人員和設備優勢,開展多種經營,增加收入。

      20xx年已經過去,20xx年正在走來。展望新的一年,本固公司作出調整方案,繼續加大商砼營銷力度,提高市場占有率;持續抓好清欠工作,盡能力催收貨款;完善各項節能降耗措施,消減費用開支,挖潛增效工作常態化;搶抓發展機遇,拓展外圍業務,培育新的經濟增長點;繼續抓好安全生產工作,以更深層次的精細化管理求效益,以穩定的質量和良好的服務贏得社會信譽,全面完成集團公司下達的各項任務指標。

      生產經營情況報告 4

      xx年,西電公司以xx屆七次職代會精神為指導,在總部領導的關懷下,樹立一切以市場為中心的經營理念,全體員工共同努力,強化內部管理,各項工作取得了一定成績。下面將西電公司一年來的生產經營狀況作以回顧:

      一、各項經濟指標完成情況

      1、工業總產值1165.70萬元,較20xx年1278.71萬元減少113.01萬元,減產率8.84%。

      2、銷售產值1142.62萬元,較20xx年1260.98萬元下降118.36萬元,下降率9.39%。

      3、銷售收入1192.76萬元,較20xx年1298.08萬元下降105.32萬元,下降率8.11%。

      4、利潤總額實現175萬元,較上年的170.14萬元增長4.86萬元,增長率2.86%。

      二、生產、銷售工作

      1、根據上年度對供應商的考察評價,確定了20xx年度合格供應商,簽定了供貨合同,對部分材料降低了采購單價,并縮短了原材料供貨周期,提高了供貨質量,滿足了正常生產需求。

      2、進一步修改完善了員工《薪酬管理制度》,制定了績效考核辦法,規范了管理,激發了工人的工作熱情,提高了工作效率,加快了反應速度;為滿足銷售需求,對暢銷產品庫存儲備量做了適當調整,從而提高了產品交貨的及時性和準確性。

      3、積極配合GSB1Z、GSM8-32、GSA6等新產品的試制工作,并順利完成了新產品從OEM生產方式到散件組裝生產方式的過渡,特別是新產品由小批試制轉到車間投入正常生產以后對操作人員進行了反復培訓,通過嚴把過程質量控制關,保證了新產品的質量和批量供貨。

      4、20xx年我公司加大了產品的推廣宣傳力度,先后參加了銷售公司產品推廣宣傳會12次,對南京、上海、廣州、深圳、北京、成都、青島等近10個銷售公司的營銷人員進行了本公司產品知識的系統培訓,通過參會增加了客戶對本公司產品的了解,通過對營銷人員的培訓提高了營銷人員的業務能力,另外,通過與客戶及營銷人員接觸交流,使我們感受到了市場競爭的激烈,掌握了市場產品需求信息,強化了市場服務理念,提高了員工的質量保證意識和合同執行的快速反應能力。

      5、為了將20xx年開發的新產品及時推向市場,公司自行編制、印刷了產品樣本,于7月份發放到各銷售公司,為進一步宣傳推廣公司產品起到了積極的推動作用。

      三、技術與質量工作

      1、20xx年新產品開發工作取得了一定成績,開發完成了:

      ①GSM8-32系列電動機保護型斷路器,該產品獲得5項實用新技術專利,7月份投放市場至今已銷售1353臺,無論性能還是外觀市場反映都很好。

      ②GSB1Z-40系列直流小型斷路器,該產品主要用于直流屏、蓄電池、通訊電源和高壓開關柜二次回路等直流電網中,6月份投放市場至今已銷售3000多極,此產品的推出既擴大了本公司產品的規格種類,又擴展了本公司產品的市場應用范圍。

      ③GSA6-63系列自動轉換開關,該產品由于主開關采用公司生產的小型斷路器,開發周期短、費用低,此產品的推出一方面會推動小型斷路器市場的進一步擴大,另一方面其附加值高,具有豐厚的利潤回報,自7月份投放市場以來,已銷售115臺,產生利潤約5萬元。

      ④DZx2/4-100L系列漏電保護模塊,該產品的開發推出主要是為了提高DZx2/4-100系列斷路器的配套性,從而進一步推動斷路器產品的銷售業績。

      ⑤應廣大銷售公司的要求,將DZx4-40(小機型)產品擴容,增加了50A和63A兩個電流檔。

      ⑥對DZx2/4-60L、DZx2-32NL系列漏電斷路器在不加功能模塊或不改變外形尺寸的條件下,通過電子線路板的改進設計,增加了分勵保護功能和過電壓保護功能,該功能的拓展將會大大提高此產品的市場競爭力,并具有一定的利潤空間。

      2、“CCC”認證及實物質量相關工作:

      ①20xx年4月,公司依據體系要求和生產實際,對現有的質量記錄進行了合并、精簡,由原來的40多種記錄簡化到30種記錄,使質量記錄具有較強的可操作性。

      ②20xx年9月進行了公司質量管理體系內審,對體系涉及的質量活動及其結果進行了評審。對過程中發現的不符合項進行了徹底改進,確保了體系的持續有效性和獲證產品的'一致性。GSB1Z-40系列直流小型斷路器2月份申報CCC認證資料,3月份投安全認可型式試驗,4月份便拿到了CCC證書;

      ③及時完成三十多種印刷/模壓CCC標志的年度報批審核;

      ④xx年8月,CQC西安分中心對本公司進行了年度工廠質量保證能力現場審核,同時現場封樣送天水長城試驗站進行規定項目的確認試驗,現場審查和實物質量檢驗一次性審核通過,保證了14張產品CCC證書的持續有效。

      ⑤20xx年初,針對小型斷路器瞬時動作特性不穩定的問題,分析原因,提出了磁脫扣器鐵芯彈簧參數的整改計劃。經生產驗證,徹底根除了DZx2/4瞬時動作特性不穩定問題。

      ⑥DZx2-100A/3P產品針對艾默生能源網絡公司反饋的指示窗口不良、表面印字不清晰、產品滑扣、手柄操作力大和部分零件材料不滿足歐盟指令等問題,我們制定了專項整改計劃,對外殼、銀觸點和鍍層材料進行了改進,對外殼、手柄、指示件進行了修模,對手柄彈簧力的參數作了調整,重新刻制了印字板并選用了新型的油墨和硅膠頭,通過以上整改該系列產品的質量有了很大的提高,也通過與高端用戶的合作提升了我們的質量意識和服務理念。

      四、基礎管理工作

      1、20xx年初公司進一步修改完善了內部管理制度和財務報銷制度,強化了內部管理,提高了全員全過程節能降耗意識,在產銷量下降的情況下實現利潤175萬元;

      2、加強了人力資源管理工作,充實了技術和生產管理人員,切實提高了公司內部管理能力、技術創新能力和市場開拓能力,以人為本,為公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。

      3、鑒于目前國內小型斷路器產品市場競爭日趨激烈,許多銷售公司一再提出小型斷路器價格調整的要求,本著讓利不讓市場,讓利開拓市場,一切以用戶為中心的經營理念,經對施耐德、ABB、西門子、TCL、正泰、德力西等同行企業小型斷路器的價格調研,同時考慮到明年我們推出新型小型斷路器的價格定位問題,經與有關領導協商,及時制定了價格調整方案,并報請總廠價格委員會審批,新的價格體系將于20xx年1月1日執行。

      4、五月份按照總部安排積極準備了04年度董事會各類資料,在西安籌辦了三個經濟增長點發展研討會;六月份按照公司章程召開了西電公司股東代表大會,按大會決議進行了股利分配。

      5、自從公司在西安高新開發區創業以來,已度過十年有余,但受當地客觀條件和公司機構不斷調整的影響,一直未能取得廠房產權證。為了充分利用有效資源,確保公司資產保值增值,通過與建設開發公司和房產管理局多次溝通協商,搜集整理有關廠房證明資料,更換了購房合同,據實補交剩余款項,10月份順利獲得了產權證。

      6、由于公司廠房所處大樓被當地政府列為十大消防隱患之一,公司車間后門外的空壓機和儲氣罐又被本大廈列為重點消防隱患,均責令限期整改。為了避免在消防改造施工中不影響公司生產的正常進行,經與施工方協商主要利用星期天和晚上時間,前后經歷近三個月的時間完成了消防改造,車間安裝了32個煙感報警器和16個消防噴淋頭,11月份經西安市消防部門驗收合格,徹底消除了消防隱患,保證了公司財產和人生安全。

      生產經營情況報告 5

      我不斷告誡自己,“學習、學習、再學習”,注意糾正自己在工作中存在的不足,服從領導的安排和指示。20xx年帶領xxxx全體員工為完成公司全年的目標在奮斗著,始終堅持從我做起,把質量看成企業的生命,把員工看著企業的財富。回顧20xx年,總結如下:

      一、合理安排計劃,確保生產任務按時完成

      今年來小密生產計劃一直不是很穩定,臨時性的生產計劃很多,特別是外化成極板,由于市場需要常常極板到貨就要安排生產,原材料的檢驗的及時性很難保證,某些新產品文件也不是很全面,給正常下達計劃帶來了很大的難度。在下達計劃時就要先和品質、技術、物流等部門溝通,再安排員工具體的上班時間。在幾道工序間根據各自的產能和生產輔助物資的'用量合理安排,每天都保證員工上班就有事做,同時保證按時完成生產任務。

      二、加強質量管理,為提高產品質量從多方面采取可行、有效的措施

      通過崗位技能大賽和知識搶答賽在工段內形成了比、學、趕、超的氛圍。通過這些質量改進措施的不斷推行,沒有發生一起質量事故,目前產品流轉速度明顯加快,質量也在穩步提高。

      三、加強員工隊伍建設,提高員工對企業的忠誠度

      xxxx在全公司屬于特殊的工段,人員來自全國各地,人員素質更是參差不齊,給xxxx管理增加了很大的難度,對此我利用班前、班后的時間與員工溝通,對員工進行了雙登文化、狼性文化的宣貫,結合人性化與制度化的管理方式,堅持以人為本,處處從小事出發,通過公司舉行的軍事化的隊列訓練和二季度員工全面的培訓,員工的整體素質有了很大的提高。

      20xx年就到了,對我來說又是一個新的開始,過去一年的工作雖然兢兢業業、勤勤懇懇,但總是覺得過于平常,缺少亮點,一是離公司高標準要求,自己還有差距,有待于在今后的工作中提高標準,高質量地去完成各項工作;二是在工作中缺乏超前意識和開拓創新的精神;三是還需加強業務理論知識的學習,提高個人素質,提高自己的工作能力。20xx年,我將圍繞公司的總體目標,發揚求真務實的精神,提高工作效率,努力解決好工作中出現的各種矛盾,在公司做一名優秀的基層管理者,在員工中做一個出色的帶頭人,打造出一支百戰百勝的團隊,為實現公司來年的目標作出應有的貢獻。

      生產經營情況報告 6

      一、 公司基本情況簡介

      xx公司成立于xx年,是投資元建立,作為上海本地的ISP服務提供商,我們的業務范圍主要在上海本地,為全國的客戶解決上海本地的業務需求。

      長城寬帶總部設于上海,公司法定代表人xx。經過5年的發展,公司經過幾年的發展目前已成為上海地區具有一定知名度的民營ISP服務企業。xx將向廣大用戶展示一個更加全面的服務商形象,引領用戶走向更加美好的網絡新生活。

      伴隨中國互聯網產業的健康成長,xx公司作為上海本土ISP服務商,公司秉承“精誠服務,全網關懷”的經營理念,與各大企業強強連手,不斷地在ISP接入中為客戶提供更新更好的服務。

      二、 報告期內公司經營情況

      1、公司總體經營情況分析

      5年來隨著互聯網的迅猛發展,我國經濟運行已成功擺脫金融危機的負面沖擊,已經進入常規增長軌道。國家在保持宏觀經濟政策相對穩定的同時,我公司也積極推進相關部門的改革,加快經濟結構調整和發展方式轉變,為公司長期為社會服務及經濟穩定發展奠定良好基礎。

      報告期內,我公司在優質的運營下,堅持“穩定發展、科學發展、和諧發展”理念,嚴格執行國家互聯網行業相關政策,依托公司在上海地區良好的客戶群體,強化內部管理,大力倡導精細化管理,全面實施標準化管理;聯合相關行政部門加強網絡安全管理,加強內部經營安全管理,保證了我公司的安全穩定發展。牢牢把握國家關于三網合一快速發展網絡通信行業的機遇,適時調整經營策略,奮力保證開ISP帶行業市場;在上海地區行業各種競爭壓力加大的情況下,我公司依然保持良好的增長勢頭。

      2、報告期內公司總體經營情況

      報告期內,公司發展態勢穩定,資金利潤情況良好。報告期內公司實現營業收入x萬元,實現利潤總額 xx 萬元,報告期內,公司資產總額為 xx 萬元,較上年同期增長x%。

      3、公司主營業務及經營情況

      目前我公司將業務類型分為二類――基礎電信業務、增值電信業務。基礎電信業務是指直接利用電信資源開展的業務,主要包括機柜租用、服務器托管、整機租用;增值電信業務是指在依托電信資源的基礎上利用一定的'系統所開展的業務,主要包括虛擬主機、VPS超級主機、域名注冊。

      其中增值電信業務和互聯網增值業務作為公司的主營業務,占公司營業收入的主要部分。

      公司經過幾年的發展目前已成為上海地區具有一定知名度的民營ISP服務企業,市場占有率方面,公司無論在營業額還是用戶數量上都擁有一定比例。20xx年底已成功為接近上萬家企事業單位和個人提供了優質的服務和完善的解決方案。20xx年度電信業務經營情況為盈利。

      4、本年度我公司網絡建設情況:

      20xx年至今,我公司增值電信業務中的虛擬主機和VPS服務器服務器數量已達到100多臺,交換機和防火墻為20臺。

      5、本年度我公司業務發展情況:

      從20xx年的業務發展過程來看,完成了預定業務發展目標。主要完成了如下工作:

      1、開展虛擬主機、VPS主機等增值電信業務。

      2、針對門戶網站、網絡游戲公司、流媒體公司進行市場推廣活動。

      3、開展VPS的市場調研以及產品選型,搭建VPS業務平臺,具備提供業務的能力。

      4、作為一家從本地ISP業務開始發展的公司來說,我們希望能夠在未來的幾年內通過業務的擴展,能夠成為一家全國性的ISP服務提供商,希望在上海、杭州、北京、天津、深圳、廣州等地開展相關電信業務。

      5、公司未來幾年主營業務發展思路

      經過數十年的發展,互聯網發展日趨成熟。ISP增值業務給企業和個人提供了便利的工作方式和更加節約的成本負擔,未來必將是互聯網不可缺少的環節。

      20xx年,整個虛擬主機市場環境的發展更加朝氣蓬勃,雖然競爭環境愈顯惡略!但我們有信心繼續辦好我們的服務!在整個市場中獨樹一幟、脫穎而出、繼續造就行業內領域的深度影響。

      我們的企業目標是“打造高標準質量、高品質服務”,目前我們公司已經開展多個電信增值業務,在接下來幾年中,我們將全面實現客戶的一站式服務,為用戶提供更高、更快、更完美的網絡享受。在服務方面,我們也將拓展網絡覆蓋區域,爭取實現長三角地區全覆蓋。

      目前我們從兩臺服務器發展到里三臺高配置網絡服務器,所有服務器均托管在上海移動怒江雙線機房,每日有專職人員7x24小時守候,服務器配備千兆黑洞防火墻,確保所有用戶的數據安全。

      人員機構沒有變動,客戶服務區、技術區和財務區,保安日夜值班,物業管理完善。公司有客服人員2名,技術人員2名,財務1名,經理1名。公司傳真機,打印機,復印機,電腦,電話,空調等日常辦公用品均齊全。為了給所有客戶提供完善的售前和售后服務,我公司配備專門人員負責白天和晚間的工作,每天從9點到深夜12點都有工程師熱情回答客戶的問題。

      我們準備在未來繼續加大網上信息服務的力度!為虛擬主機行業做出自己的貢獻!公司將以虛擬主機服務為主,xx業務,xx業務同時發展,致力于客戶的最大滿意度。

      我們力爭為廣大用戶提供更高效、更便利的服務,同時我們公司將以“更好為客戶帶來便利、為互聯網發展建設作出貢獻”為我們公司長期發展目標。

      生產經營情況報告 7

      我家庭在村委會的支持下,根據政策文件要求的擴大生產經營規模,改變經營方式,多元化、多手段的擴大生產經營,現已初具規模,現將我家庭農場的基本情況、經營效果和社會效益逐項作一介紹:

      一、xx家庭農場的基本情況:

      xx家庭農場位于山陽縣法官鎮姚灣村,經營場地400平方米,服務面積2000畝,家庭承包經營面積180畝,流轉土地180畝。現有收割機3臺,旋耕機2臺,犁、耬、耙、耱配備齊全,秋季種植小麥180畝,夏季種植玉米180畝,投入勞工9人,經營性收入36萬元,設備總投資50萬元。

      二、經濟效益分析:

      為了使家庭的生產、生活質量大幅度的改變,我們經常參加農業技術培訓,不斷改進農作物的種植技術和機械維修養護技術,學習別人的先進經驗,使產品數量和質量大幅提高。經年來通過土地流轉,承包經營土地180畝,農機服務面積達2000畝,去年共收益36萬元,純收入18萬元。

      三、社會效益預測:

      隨著國家對農業、農村、農民等涉農問題的不斷投入,使黨的惠農政策在農村得到充分體現,從農場綜合社會效益上講,它具有穩定家庭與穩定社會的作用,能帶動周邊農戶提高農產品效益,增加農民收入,還可以使夫妻雙方常年在一起共同勞作、互敬、互愛,減少了不必要的'社會和家庭矛盾,使家庭地位在群眾中有明顯提升。家庭農場建立后,機械化大面積操作方便,也解決了部分農村剩余勞動力,減輕了農民投入勞作的時間,為農民騰出大量的時間從事其他行業,增加家庭收入。

      總之,在黨的利民政策的指導下,我農場從小到大,我感覺它有容易管理和耕作、使政府指導方便、黨的政策好落實的作用。

      生產經營情況報告 8

      一、基本情況:

      洛格燈飾是有湖北省恩施市工商行政管理局批準并于20xx年6月11日在該局登記注冊為私營個體戶企業注冊地址為:湖北恩市鳳凰城限高線金家壩子1棟201室,經營范圍為:以自有資金對燈具進行投資及策劃(法律法規允許的項目)注冊資金為人民幣22萬元,法定代表人:黃麗。

      企業現有員工7人,平均年齡22以上歲,其中具有專科以上學歷或中級以上技術職稱的人員3人,不包括兼職電工及裝飾公司設計師(數名)。

      二、經營情況:

      1、 主營業務:

      主營業務為燈具項目投資與生產,包括以自有資金投資生產、收購二手燈具、銷售主營家具燈,工程燈,商業燈等產品,企業現主要項目投資與經營,產品主要銷售給恩施州8各縣及101個鄉鎮以批發形式為主,目前有宣恩,利川,來風,及恩施市內業務員采用了二擇一法在這其中找出最優秀的經銷商合作、大小已供貨42家,裝飾公司在恩施大小均為170多家,現有20家裝飾公司與我們合作,預計20xx年發展到40家以上,另外我們還和建材有合作關系如:木材,地板,油漆。墻紙,等等。并由加工企業制造成終端產品包括:led水晶燈,羊皮燈,歐式燈,現代蠟燭燈,中國風系列家具照明及led燈飾系列,可定做特殊燈具,大型工程燈。

      2、 行業展望:

      目前從國際市場看,燈具可供量相對穩定,貿易變化不大,但是隨著世界范圍內環保意識增強和可持續發展戰略的`實施,限制和禁止燈具出口過的國家日益增多,從長遠看,國際燈飾市場供應會趨緊。

      從國內產銷現狀看,燈具消費增長速度加快,供需矛盾日益尖銳。進入80---90年代后,燈具供應量呈下降趨勢,但消費卻增長很快,彌補市場缺口主要靠進口,且進口量逐年增大;從消費結構看,主要集中在建筑、裝飾、家具制造、,約占需求總量的75%左右;從國內產銷發展趨勢看,隨著經濟發展和人們生活水平提高,以及加工產業、產業結構優化調整,燈具需求將不斷增長,市場缺口會進一步擴大;從恩施市場隨著房地產行業發展來看燈具市場目前至少還有十年可造性。

      三、經營業績介紹:

      我司燈具產品主要銷售給恩施8個縣級101個鄉鎮,交割均采用兩種交收方式:一貨到付款,二,店面交易,截止20xx年10月28日,我企業銷售成熟燈具產品每個月約900盞,每個月銷售收入約140000萬元人民幣,實現利潤35300余萬元。

      未來三年內,我司燈具可銷售的成熟燈具約近10800盞,預計銷售可達1370400人民幣,預計利潤約28萬元。 企業成立至今,資產結構一直穩健正常,均在合理的時間范圍內,因此相對穩定。針對本年度企業經營管理中存在的問題,新年度擬加強內部管理,增加外部溝通,激勵員工等具體措施來提高企業的經營業績,擴大企業的業務范圍。

      總之在20xx年至20xx年企業以著王者風范,鉆石品質的口碑,認真總結發展經驗,進歩理清工作思路,調整工作重點,加強品牌的戰略,技術創新,產業延伸,擴大企業規模,快速把企業做大做強。

      生產經營情況報告 9

      上半年,我行認真貫徹省、市行行長會議精神,不斷開拓市場,提早動手,搶抓機遇,堅持以公司業務為依托,發展個人金融業務,不斷調整客戶結構,強化中高端客戶的維護和營銷,加快構建縣支行“大個金”的經營格局,積極推進經營模式和增長方式的轉變。現將上半年經營工作報告如下。

      一、各項經營指標完成情況

      1、至六月末,儲蓄存款凈增3699萬元,完成年度計劃任務的,較上年同期減少2051萬元;對公存款下降14986萬元,完成年度計劃任務的,較上年同期減少7375萬元。

      2、新增個人綜合消費貸款58萬元,完成年度任務的32%。個人綜合消費貸款余額較年初增加43萬元。

      3、理財產品銷售額40446萬元,完成年度任務1900萬元的2129%,其中,代理保險251萬元,代理發行各類基金100萬元,銷售“穩得利”理財產品35萬元,代理國債40060萬元。新增個人中高端優質客戶657戶。

      4、新增牡丹信用卡497張(含換卡101張),完成年度計劃任務的,超額完成分行下達的年度任務。新增牡丹靈通卡2160張,完成年度任務6000張的36%。

      5、實現利息收入162萬元,較上年同期增加32萬元,完成年度任務的。

      6、實現中間是:業務收入141萬元,較上年同期增加80萬元,完成全年中間是:業務收入任務的`。(若計算今年第二、三期國債手續費,中間是:業務收入實際完成337萬元,已超額完成全年208萬元任務)。

      7、實現賬面利潤530萬元(去年481萬元),實現撥備前利潤522萬元。

      二、上半年主要工作總結:

      年初,我行將各項業務的營銷和發展作為經營工作的重中之重,為此,支行積極根據縣域經濟的發展,整合內部機構,進一步加大考核,制定符合我行實際的業務營銷方案,實施以項目產品帶動業務發展。

      1、整合內部機構,進一步實施“大個金”經營戰略,支行按照上級行加快發展個人金融業務的要求,結合我行實際,對原信貸管理部、資產風險部、營業管理部進行了統一整合,成立個人金融業務中心,分設個人金融業務服務部和個人金融業務營銷部。為進一步加快個人金融業務的發展提供了堅實的保障。

      2、密切銀企關系,狠抓各項存款工作

      年初,支行組織相關業務營銷人員利用閑暇時間深入企業、事業單位、學校等,以公司業務為依托,對我行代發工資的優質客戶逐一進行了上門拜訪、慰問,穩固了現有代發工資客戶。

      3、制定營銷方案,全力實施項目產品帶動業務發展。

      生產經營情況報告 10

      路橋公司現有職工21xx人,其中市場化用工417人。公司下設xx個機關管理部室、xx個分公司和4個輔助生產單位。公司注冊資金為1.98億元,年施工生產能力(綜合產值)可達6.5億元。主要經營范圍是道路橋梁及其配套設施建設,施工資質已經達到:公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業承包一級、城市及道路照明工程專業承包二級。

      20xx年,在管理局、建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下,公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“xx”總體工作部署,結合“成本效益年”活動,抓經營管理,抓市場開拓,積極謀求企業發展。通過公司上下共同努力,我們克服了生產任務量不足、資金周轉緊張等諸多不利因素,在經營管理工作中取得了一定成績。

      一、經營現狀及年度經營成果預測

      (一)目前經營狀況

      1、20xx年公司承擔的經營業績責任合同指標

      (1)實現目標利潤1872萬元;

      (2)上交資產收益xx95萬元;

      (3)對外創收13865萬元;

      (4)上繳上級管理費xx0萬元;

      (5)計提折舊2248萬元。

      2、經營指標完成情況

      為保證上述指標的順利完成,年初,我們在綜合分析公司的生產經營能力及科學進行保本點測算的基礎上,確定20xx年市場開發目標5億元;工程施工收入目標3.5億元,其中:油田內部2億元,外部1.5億元;其它營業收入xx93萬元,其中:管理局撥款725萬元,其它業務收入368萬元。制定了公司《20xx年改革與管理工作總體方案》,進一步完善了市場開發、財務資產管理、項目管理及經營業績考核等十項配套管理辦法,并積極推進各項管理辦法的落實,使公司各項工作向程序化、規范化管理邁進。

      截至9月25日,各項指標完成情況如下:

      (1)承攬到油田內、外部工程項目58項,其中:油田內部項目47項,油田外部項目xx項。工作量5.3億元,完成年計劃的xx6%,其中,跨年部分約2.2億元。

      (2)完成建安工作量2.7億元(不含設備費395萬元),完成年計劃的77%,為去年同期的xx1%;其中油田內部xx188萬元,為年計劃的71%;油田外部xx8xx萬元,為公司年計劃的85%。

      (3)實現經營收入28xx9萬元,完成年計劃的78%。其中其他業務收入754萬元,完成年計劃的205%。

      (4)成本支出29203.4萬元,主營業務稅金及附加xx2萬元,累計支出29355.4萬元。其中:

      ——上級管理費為0;

      ——上交資產收益為0;

      ——計提折舊1809.3萬元,完成合同指標的80%。

      (5)累計盈余為-xx06.4萬元。

      (二)年度經營指標完成情況預測

      從目前經營狀況分析,由于油田內部活源缺口較大,盡管已經得到上級領導的.關心和幫助,努力落實了1.4億元,但是距年度計劃目標仍差6000多萬元,并且施工項目零散,施工組織費用增加,利潤減少。外部市場開發情況雖然不錯,跟蹤的數十個項目,相繼中標7項,產值3.3億元,但由于充實人力物力,加上市場跟蹤、降價競標、設備調運等各種不利因素的影響,獲利空間也相對很小。所以,油田內部活源不充足的問題,制約著公司年度經營業績責任指標的完成。對此,我們路橋公司領導班子有決心,也有信心帶領路

      橋公司兩千多名職工,在有限的時間內,通過深入扎實開展“成本效益年”活動,進一步落實各項管理辦法,認真算好每一筆帳,節約用好每一分錢,多創產值,提高效益,努力完成公司承擔的經營業績責任指標:

      (1)預計全年完成工程產值3.2億元,完成年計劃的91%。其中油田內部1.5億元,為年計劃的75%,油田外部1.7億元,為年計劃的xx3%,完成經營業績責任指標的xx3%。

      (2)預計實現營業收入3.3億元,完成年計劃的91%。其中工程產值3.2億元;其他業務收入xx萬元。

      (3)預計可完成公司經營業績責任指標:上交上級管理費xx0萬元;上交資產收益xx95萬元;計提折舊2248萬元,并力爭實現盈余。(年初,管理局財務資產部核定的利潤指標為377萬元)

      需要說明的是,由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付,所以公司預測的全年經營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入,年終將直接沖減公司上交資產收益指標725萬元,實際應上繳資產收益為770萬元。

      1-9月份公司成本支出中發生的上級管理費和上交資產收益均為x,如果考慮這兩項成本支出930萬元(管理費xx0 萬元,資產收益770萬元),則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司預計全年實現營業收入3.3億元,目前已實現營業收入28xx9萬元,即xx-xx月份將實現營業收入4851萬元,如果要保證全面完成公司經營業績責任合同指標(上交管理費xx萬元、資產收益770萬元,實現凈利潤377萬元),則xx-xx月份成本支出要控制在2337.6萬元以內。

      (三)經營管理中面臨的問題

      1、工作量落實方面

      年初,公司財務預算工作量3.5億元,其中內部2億元,外部1.5億元。目前已落實89%,并且內、外部比例失衡,主要效益來源的內部工程只落實預算的75%;外部市場雖呈現良好的發展態勢,但工程收益率相對較低,影響公司的創效能力。

      2、關聯交易方面

      一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領導的支持和管理局基建系統領導的大力協調,加之關聯交易條款的約定,但是目前的市場占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程,如八百坰綜合治理工程,也未能很好執行專業分工,水泥混凝土路面5萬平方米,只落實給我們1.5萬平方米,特別是把大部分任務落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍,工程后期無法完工,還要來找我們的隊伍去幫忙,對此,我們有些無法理解;二是投標中人為降低費率標準,讓利基數不合理,合同條款不規范,工程結算中更改結算標準、定額標準,并且手續繁瑣,時間滯后。三是超投資或概算部分的調增工作程序不暢,往往活干了,但結算不回來。四是在效能監察中,對于道路工程個別區段厚度小于設計厚度但在國家質量標準規定允許偏差之內的,仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量,有悖于國家工程質量管理規范和《質量管理法》的要求。

      3、生產組織方面

      油田內部施工項目計劃下達晚,圖紙到位不及時,加之征地、動遷等因素的制約,導致項目施工無法正常運行,整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月,錯過了道路施工的黃金季節,進入雨季施工時,難度大、投入多,增大了工程成本;路面攤鋪機等大型專業設備和高級技術人員短缺,在參與高等級路橋工程投標和施工中,也影響施工生產組織運行。

      4、資金周轉方面

      截至目前,應收賬款余額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元,三年以上存貨268萬元,不良資產729萬元,總計58xx萬元;工程款掛帳17083萬元,營運資金缺口8000萬元,嚴重影響公司資金周轉能力。同時,部分外部項目投資不到位;內部工程按照合同約定,甲方應在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款,但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工,全年增加利息支出約xx00多萬元。

      5、固定成本支出過高

      一是集體職工有償解除勞動合同xx萬元,本年應分攤820萬元,上半年已進成本xx萬元;二是新增市場化用工417人,增加成本費用493萬元;三是采暖費取費不足,

      全年予計支出采暖費2300萬元,但預算取費僅900萬元,差額00萬元;以及穩定工作增加成本604萬元(包括市場化用工費用493萬元;落實十一條增加費用56萬;勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。),致使今年固定費用較上年大幅度提高,加之今年預計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口,給全面完成合同指標增加了難度。

      二、由于穩定工作而增加的成本支出情況

      今年3月份以來,公司從大局出發,一直把穩定工作當作重點,積極做好有利于穩定的各項工作。按照上級有關部門的要求,我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計報酬,全面落實管理局穩定工作各項部署,共勸阻和防止各類上訪人員2000多人次。我們還按照局里的統一要求,及時成立了“有償解除勞動合同人員服務中心”,更有效和具體地保證了穩定工作的開展。當然,由此也給企業帶來的嚴重經濟損失,盡管我們以“做好工作、厲行節約”為原則,但由于穩定工作增加的費用支出達604萬元。

      1、 新增市場化用工417人,組織招工費用以及用工人員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元;(按半年計算)

      2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”,共計支出56萬元,其中主要包括:成立服務中心費用xx萬元,房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元;

      3、為防止和勸阻各類上訪活動,公司派出警力xx0天、2220人次,出警值勤車輛390臺次,每天工作十幾個小時,各項費用達44萬元。

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